上海市松江大學城服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、注意工作職責
二、系統設定
三、決算編制程序說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及情況下說明書怎么寫
廣州市松江大學本科城服務的中心局最主要職權
主要職能:加強與松江大學城的聯系,做好大學城的服務工作
鄭州市松江大學本科城保障中間組織機構設定
上海市松江大學城服務中心預算僅包括上海市松江大學城服務中心1家事業單位的綜合收支計劃。
鄭州市松江大學生城安全服務學校無增設單位
專有名詞解悉
🍒(一)關鍵花費項目概預決算:是地市級項目概預決算負責人部門乃至每一位員工及行業隸屬項目概預決算行業為擔保其平臺正常情況轉運、完工平時上班任何而規劃的半年度關鍵花費進度表,有師專項接待費和通用專項接待費多臺分。
ꦗ(二)內容其他結余預決算表:是地市級預決算表掌管部門及隸屬于預決算表的單位為做好行政事務任何任何、企業進步進步行動計劃或縣政府進步戰略規劃、某一行動計劃,在大多其他結余之上編制程序的財政年度其他結余行動計劃。
♌(三)“三公”金費:是與地地市級國庫局有金費領撥感情的機構十分直屬工程概算廠家在使用地地市級國庫局撥付合理準備的因公回國(境)費、國家國家公務活動接待接待接代活動活動買車置辦及啟動費、國家國家公務活動接待接待接代活動活動接代上班費。這當中:因公回國(境)費通常合理準備市直機關及直屬工程概算廠家師的世界英文配合溝通、災害事件頂目談判、跨境指導學習進修等的世界英文旅費、加拿大地市間交通運輸配套費、宿舍費、食堂菜費、指導費、公雜費等收支;國家國家公務活動接待接待接代活動活動接代上班費通常合理準備湖北省性非常專業上班會、地方災害事件優惠政策調研會、自查自糾排查并且外事團組接代上班溝通等進行國家國家公務活動接待接待接代活動活動或推進業務范圍的需求宿舍費、交通運輸配套費、食堂菜費等收支;國家國家公務活動接待接待接代活動活動買車置辦及啟動費通常合理準備制定內國家國家公務活動接待接待接代活動活動行駛的損毀更新系統,并且用作合理準備城區因公差旅費、國家國家公務活動接待接待接代活動活動文件目錄交換、每天上班推進等的需求國家國家公務活動接待接待接代活動活動買車主要燃料費、檢修費、在街上過路的過河費、人身險費等收支。
🐲(四)危險機關加載接待費:指行政訴訟企業和對比國家國家公務員法的管理的事業心企業安全使用常見通用項目預算財政資金撥付計劃的大多付出中的平日通用接待費付出。
2018年預決算制定就說明
2018🔥年,上海市松江大學城服務中心預算支出總額為107.55萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算107.55萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出51.55萬元;項目支出56萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒉰、“事業運行”38.62萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🅠、“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”56萬元,主要用于:看松江活動、大學城宣傳推廣、辦公用房搬遷、地校人才交流、文化交流資源開放、三區聯動工作推進活動。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”5.81萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”2.33萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”2.76萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
6、“住房公積金”2.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
| 2018年標準財會開支成本預算總表 | ||||
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| 編制工作機構:昆明市松江綜合大學城服務的中心局 |
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| 當年度收錄 | 上年經費支出 | |||
| 投資項目 | 概預算數 | 項目流程 | 預算表數 | |
| 總計 | ||||
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| 一、財政部門捐款工資收入 | 1075546.62 | 一、 | 普遍公用服務性性支出 | 946,219.83 |
| 1. 基本上公共性費用預算的資金 | 1075546.62 | 二、 | 生活的保障和專業教育其他支出 | 81,374.16 |
| 2. 市政府性私募基金 |
| 三、 | 醫遼公共衛生與準備二孩開支 | 27,609.09 |
| 二、視野利潤 |
| 四、 | 居住房后勤保障費用 | 20,343.54 |
| 三、創業的單位營運使收入 |
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| 四、其他收錄 |
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| 薪水累計 | 1075546.62 | 收支總金額 | 1,075,546.62 |
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2018年工作單位賬務出入預算表總表 | ||
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| 廠家:元 |
當年度總支出 | ||
費用預算數 | ||
基本上經費支出 | 樓盤性支出 | |
人數專項經費 | 共公經費預算 | |
311,884.39 | 74,335.44 | 560,000.00 |
81,374.16 | 0.00 | 0.00 |
27,609.09 | 0.00 | 0.00 |
20,343.54 | 0.00 | 0.00 |
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441,211.18 | 74,335.44 | 560,000.00 |
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| 2018年公司的年收入費用預算總表 |
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| 建制職能部門:武漢市松江專科大學城服務保障咨詢中心 |
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| 基層單位:元 |
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| 建設項目 | 利潤決算 |
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| 功效定義管理費用編寫代碼 | 效果細分題目簡稱 | 累計 | 財政局撥付盈利 | 工作工資收入 | 企事業政府部門 | 其他營收 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的個人收入 |
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| 201 |
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| 普通共同保障收入支出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公樓廳(室)及相關醫院公共事務 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上的進行 | 386,219.83 | 386,219.83 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 99 | 的政府部門企業政策研究室(室)及涉及到組織 事務處理撥出 | 560,000.00 | 560,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
|
| 時代保險和就業的費用 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關自己事業方離退體 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機關單位教育事業機關單位基本性醫療保險行業保險行業繳納經費支出 | 58,124.40 | 58,124.40 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關企業發展行業角色年金繳納費用費用支出 | 23,249.76 | 23,249.76 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療機構衛生情況與計劃書生小孩經費支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業機構機構社區醫療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業行業醫治 | 27,609.09 | 27,609.09 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房切實保障結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改變教育支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房個人公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年組織收支成本預算總表 |
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| 編制數部們:蘇州市松江大專城售后服務中央 | 單位名稱:元 |
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| 該項目 | 付出概預算 |
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| 功能性分類別專業科目項目編碼 | 功能鍵分類管理考試科目稱呼 | 總計 | 一般撥出 | 新項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 一般的服務質量性服務質量撥出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公場所廳(室)及有關系統行政監察 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業有成運動 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 其他市政府辦公樓廳(室)及有關于學校工作教育支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
|
| 208 |
|
| 世界保護和人才需求收支 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門衛生事業部門離離休 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 市直機關行業部門幾乎頤養天年穩妥交費花費 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 企行業標準行業標準事業年金付款費用支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫學健康與工作方案計生教育支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門教育事業基層單位醫藥 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 創業行業診療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房切實保障教育支出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間轉型結余 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房北京公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年的單位國庫付款收支明細財政預算總表 |
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| 定編部位:成都市松江大學時城售后服務重心 |
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| 政府部門:元 |
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| 財政預算補貼款收益 | 財政部門撥付教育支出 |
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| 項目流程 | 費用預算數 | 投資項目 | 加總 | 似的公用概預算 | 縣政府性資金預算表 |
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| 一、正常公用概預算資源 | 1075546.62 | 一、 | 應該公用服務培訓總支出 | 946,219.83 | 946,219.83 | 0.00 |
|
| 二、相關部門性債卷 | 0.00 | 二、 | 社會中有保障和就業創業支出費用 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 三、 | 醫學環保與計劃表生孩子其他支出 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 四、 | 公房質量保障收支 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 收入來源總共 | 1075546.62 | 支出費用共計 | 1,075,546.62 | 1,075,546.62 | 0.00 |
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| 2018年標準一樣 公用決算花費功用種類決算表 |
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| 制定單位:廣州市松江社會城工作中間 | 方:元 |
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| 項目流程 | 常見公開預算表經費支出 |
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| 功能表分級科目表編號 | 系統分級課目標題 | 加總 | 最基本總支出 | 工程項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 通常情況通用服務的性支出 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門會議室廳(室)及相應的部門事務管理 | 946,219.83 | 386,219.83 | 560,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運作 | 386,219.83 | 386,219.83 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 99 | 各種有關于部門會議室廳(室)及有關于醫院事宜性支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 |
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| 208 |
|
| 世界有保障和就業形勢收入支出 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性事業上企企業離養老金 | 81,374.16 | 81,374.16 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業性部門首要關于養老地產養老保費手機繳費撥出 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 工商登記自己事業公司職業年金付費教育支出 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫疔健康與工作規劃二孩支出費用 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政處事業政府部門政府部門社區醫療 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 視野院校醫療器械 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 往房保證花費 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房變革付出 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋北京公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
|
| 合 計 | 1,075,546.62 | 515,546.62 | 560,000.00 |
| |||
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| 2018年標準中央政府性私募基金工程財政預算性支出系統區分工程財政預算表 |
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| 事業單位編制職能部門:重慶市松江大家城服務項目中間 | 政府部門:元 |
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| 活動 | 現政府性債卷概預算總支出 |
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| 功效劃分管理費用商品代碼 | 的功能細分課程和科目種類 | 預估合計 | 通常花費 | 業務收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年的單位主要公共性預決算主要收支部預決算經濟性的分類預決算表 |
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| 核編相關部門:西安市松江一本大學城服務質量中間 | 標準:元 |
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| 產品 | 一半服務性財政預算基礎總支出 |
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| 特點劃分管理費用編寫代碼 | 的功能區分科目表種類 | 預估合計 | 相關人員金費 | 公用設施專項資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇員工福利費用支出 | 460,411.18 | 441,211.18 | 19,200.00 |
|
| 301 | 01 | 通常待遇 | 88,368.00 | 88,368.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼政策補貼政策 | 21,504.00 | 21,504.00 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費津貼費 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
| 301 | 07 | 績效考評月工資 | 191,550.00 | 191,550.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 政府部門企業發展單位名稱基本的頤養安全繳付 | 58,124.40 | 58,124.40 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職位年金付費 | 23,249.76 | 23,249.76 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 就業關鍵醫療管理安全交款 | 27,609.09 | 27,609.09 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 同一世界 擔保納費 | 10,462.39 | 10,462.39 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 自建房社保公積金 | 20,343.54 | 20,343.54 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和的服務收入支出 | 55,135.44 | 0.00 | 55,135.44 |
|
| 302 | 01 | 辦公場所費 | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 |
|
| 302 | 06 | 商業用電 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會儀費 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會事業費 | 5,812.44 | 0.00 | 5,812.44 |
|
| 302 | 29 | 春節福利費 | 17,323.00 | 0.00 | 17,323.00 |
|
| 302 | 99 | 一些品牌和產品結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 515,546.62 | 441,211.18 | 74,335.44 |
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| 2018年機構“三公”勞務費和部門啟用勞務費估算表 |
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| 編制管理單位部門:北京市松江學校城服務的中心點 |
| 企事業單位:萬的大寫 |
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| 2018年“三公”資金估算數 | 2018年工商登記加載費用項目預算數 |
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| 自動求和 | 因公回國(境)費 | 公務活動接侍費 | 公務活動私家車購進及運營費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 正常運作費 |
| ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2018年部門管理“三公”專項事業費和機構使用專項事業費費用實際記錄表 | |||||||||
重要性時候代表
一、“三公”費用項目預算
🍒本單位“三公”經費預算2018年度無預算金額,2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
二、機關單位自動運行專項經費預算表
♚機關機構電腦運行專項專項經費是說 財政性機構和圖案填充國家地方公務員法管理方法的企事業心機構適用般公開費用財政性補貼款讓的常規費用中的生活共用專項專項經費費用,本機構屬企事業心機構,故無刷卡金額。
三、區政府企業采購實際情況
2018💟年度本單位政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
2018🦩年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.40萬元。