深圳市松江區血站
2018季度單位結算的時候
目 錄
第1地方 蘇州市松江區血站簡況
一、最主要的職責
二、個部門結算的時候組織結構
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
一、薪資收入花費預算總表
二、收入來源預算表
三、教育支出預算表
四、財政資金撥付創收費用支出 部門預算總表
五、般共公概預算國庫撥付開支預算表
六、通常情況公共信息成本預算財政資金捐款基礎總支出竣工決算表
七、通常通用預算表財政性捐款“三公”金費及市直機關運轉金費教育支出部門預算表
八、鎮政府性債券預算財政撥出審批撥出預算表
九、資本外債環境表
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
四是局部 詞解讀
第一部分 上海市松江區血站概況
一、關鍵管理職能
(一)以深圳市衛生管理和計劃表生殖常務理事會的必須,在市轄區內開設無租無償獻血者的申請加入、鮮血的獲取與備制、監床用血現貨供應已經醫療保駕護航用血的業務員指導意見等事情,保駕護航監床用血安會、要及時、可以有效。(二)承當供血城市范圍內內血管吸收的產品質量把控。
(三)對所以社區內醫療保障裝置的血庫實行重量管控。
(四)負擔區環衛和規劃生孩子協會會交辦的世界任務。
(五)血站醫師資格證,須遵守規則關干中國法律、財政府法制規、條例和技藝標準。
二、團隊部門預算方形成
🏅會按照上面的主要職責,成都市松江區血站設6個含有設備,涵蓋:辦公區室、體采科、供血科、總務科、財務部門科、質管科。
第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表
2018年度目標利潤收支竣工決算總表
計量單位:余萬元
利潤 |
收支 |
||
工程 |
竣工決算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、財政部門補貼款年收入 |
1756.51 |
一、普遍公共信息提供服務其他支出 |
|
表中:政府機構性基金投資項目預算不需要撥付 |
|
二、外交史結余 |
|
二、上一級經濟補貼效益 |
1.00 |
三、中國國防開支 |
|
三、創業工資收入 |
|
四、公用設施人身安全支出費用 |
|
四、管理收錄 |
|
五、教導費用 |
2.04 |
五、附設企事業單位上交收入水平 |
|
六、合理技術應用教育支出 |
|
六、其它的個人收入 |
159.60 |
七、特色文化體育健康與文化傳媒收支 |
|
|
|
八、世界 有保障和自主創業費用 |
165.14 |
|
|
九、醫學衛生防疫與工作規劃發育收支 |
1705.37 |
|
|
十、綠色建筑干凈其他支出 |
|
|
|
11、城鄉居民居委收入支出 |
|
|
|
十三、農業和林業水支出費用 |
|
|
|
十五、道路搬運經費支出 |
|
|
|
十四、能源勘測信息查詢等經費支出 |
|
|
|
15場、金融業貼心服務業大頭等收支 |
|
|
|
第十五、互聯網金融費用支出 |
|
|
|
十二、幫扶的省市收支 |
|
|
|
二十、國土局浮游生物氣象預報等費用 |
|
|
|
第十九、住宅得到保障結余 |
34.55 |
|
|
二十二、油糧工程設備貯備收入支出 |
|
|
|
二11、各種費用 |
|
當年度個人收入總計 |
1917.11 |
本年度結余預估合計 |
1907.10 |
用事業單位基金、期貨、現貨、微盤補充開支差額 |
|
余額分銷 |
|
月初結轉和盈余 |
64.15 |
年終結轉和余額 |
74.16 |
總共 |
1981.26 |
總共 |
1981.26 |
2018半年度效益竣工決算表
政府部門:來萬
建設項目 |
年初利潤預估合計 |
財政資金撥付工資收入 |
領導政府補貼個人收入 |
事業效益 |
經營管理年收入 |
付屬組織上交薪資收入 |
某些使收入 |
||||
功能分類 |
課目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
培養撥出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
訪學及技術培訓 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
專業培訓收入支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保障措施和畢業生就業收入支出 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上基層單位離退體 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業行業離退休工資 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業企業單位事業企業單位基本的醫養保險費用交費付出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關創業行業工作年金手機繳費費用 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼清潔與準備生孩子結余 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生監督 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血醫療機構 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業上機關單位醫療保障 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門整形 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保證費用支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改革教育支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018本年花費竣工決算表
機關單位:來萬
的項目 |
本年度其他支出加總 |
總體結余 |
投資項目總支出 |
上交國家上級領導支出費用 |
經營的教育支出 |
對附設單位名稱補助金教育支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓其他支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
課程培訓及課程培訓 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓學校付出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟切實保障和工作收支 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事方離辭職 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上標準離退居二線 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企自己事業企業單位自己事業企業單位最基本養老保險確保繳納費用花費 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事的單位崗位年金繳付費用 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔安全衛生與計劃方案生肓撥出 |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同衛生防疫 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血組織 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關行業公司的醫疔 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展方醫療機構 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房服務保障花費 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房體制改革總支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
2018年度目標不需要捐款純收入費用竣工決算總表
機構:萬美元
使收入 |
費用 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
工作 |
加總 |
平常公益性費用預算不需要捐款 |
政府性性債卷預決算財政支出審批 |
一、應該公共服務決算國庫捐款 |
1756.51 |
一、一樣公用設施貼心服務費用 |
|
|
|
二、以政府性投資基金概算財政局撥付 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育付出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康安全總支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用 |
|
2.04 |
|
|
|
六、數學技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育用品與文化開支 |
|
|
|
|
|
八、社交保障機制和專業教育經費支出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫治衛生間與年度計劃發育花費 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、綠色建筑綠色支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮街道社區其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、公路交通公路運輸收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘查信心等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業性的服務企業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財富管理費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、協助另外中南部支出費用 |
|
|
|
|
|
十七、土地海域氣候等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、公寓房擔保支出費用 |
|
34.55 |
|
|
|
第二十、糧油加工防汛物資收儲性支出 |
|
|
|
|
|
二11、別的付出 |
|
|
|
年初工資收入總計 |
1756.51 |
本年度付出合計數 |
1746.66 |
1746.66 |
|
年終國庫捐款結轉和節余 |
64.15 |
年終財政性審批結轉和盈余 |
74.00 |
74.00 |
|
基本公用設施概預算財政預算審批 |
64.15 |
|
|
|
|
地方政府性理財產品預決算財政預算審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
1820.66 |
總結 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018每年通常情況下公共服務費用預算民政撥付支出費用預算表
公司的:70萬
項目 |
自動求和 |
基本上收支 |
品牌教育支出 |
|||
功能模塊劃分 項目簡碼 |
項目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教教育支出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
學習及培訓課程 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
訓練收入支出 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
社會發展后勤保障和就業率其他支出 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的的單位離辭職 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業政府部門離退休年齡 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
廠家事業性廠家最基本養老院保險費用納費花費 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企業事業企業角色年金繳納付出 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫療保健環衛與規劃生孩子撥出 |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血單位 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政訴訟企事業工作單位醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
參公行業醫學 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
房屋確保費用 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案性支出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
總計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018年度目標通常情況下公用設施概預算財務撥付核心收入支出結算的時候表
計量單位:萬余元
創業項目 |
總金額 |
人工專項資金 |
公共勞務費 |
||
經濟增長分級 專業科目標識號 |
課目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資會員福利費用支出 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
根本年薪 |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
績效評價公資 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
危險機關事業的單位大多社區養老保障費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
崗位年金激費 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
人首要醫療衛生保費交款 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會生活后勤保障繳納費用 |
|
|
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個公司最新福利結余 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
寶貝和業務性支出 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
商業用電 |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務控制費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公歡迎費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
用裝修雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
授權委托項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項經費 |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
獎勵費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
國家公務公務車使用運營維護費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
別的鐵路交通收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
各種的商品和服務于經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對個和小家庭的津貼 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
自身林業產量補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個我和中國家庭的補助款支出費用 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
充分性收入支出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公區設配折舊費 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
使用機器設備置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息互聯網及pc軟件購買創新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行購買 |
|
|
|
310 |
19 |
另外公共交通方式新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的資源租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資產管理性費用支出 |
|
|
|
合計數 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018當年度應該公共性概算不需要審批“三公”勞務費及政府機關進行勞務費開支結算的時候表
基層單位:萬美元
般共公工程預算國庫補貼款“三公”資金投入 |
工商登記啟用 金費部門預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待專車租賃費及執行費 |
國家公務客服費 |
|||||||||
小計 |
因公車輛 購進費 |
因公小二租車 運作費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018年度目標政府部門性投資基金估算國庫付款總支出預算表
計量單位:萬塊人民幣
創業項目 |
總計 |
大體教育支出 |
該項目性支出 |
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特點分類整理 科目必編號 |
科目必命名 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年債務資產負債事情表 |
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的金額的單位:萬塊 |
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個數 |
附加值 |
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年末數 |
年終數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、股權加總 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一)流動性財力 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)比較固定固定資金 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車輛 |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
♒ 似的公務活動公務車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
🌳 執法監督值勤專車 |
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💛 特種車的專業方法出行 |
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🍷 另外的專車 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𒁃 4.另一確定資產投資 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
🐬 減:累積攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)長期性融資 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建建筑工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿資源 |
—— |
—— |
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💟 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)許多股權 |
—— |
—— |
|
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二、欠債累計數 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈股權合計數 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明
一、并于沈陽市松江區血站2018年度目標收益經費支出部門預算總體性情況報告說明怎么寫
北京市松江區血站2018🌱年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。
二、并于西安市松江區血站2018年終營收預算情形代表
本年度𓄧收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。
三、關羽北京市松江區血站2018季度其他支出預算時候這說明
本年度😼支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。
四、就廣州市松江區血站2018全年度國庫付款創收費用支出 基本情況發生反映
昆明市松江區血站2018🔯年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。
五、至于濟南市松江區血站2018全年度應該公益性費用預算財政局捐款收入支出竣工決算癥狀反映
(一)通常條件公眾費用財政性撥付經費支出預算基本條件
滬市松江區血站2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。
(二)通常事情服務性成本預算財政教育支出付款教育支出預算結構設計事情
武漢市松江區血站2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。
(三)平常公用設施費用預算財政資金審批經費支出部門預算具體實施原因
濟南市松江區血站2018༒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:
1♏、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。
2✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。
3ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。
6🅷、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。
六、有關鄭州市松江區血站2018年終正常公用項目預算不需要付款首要其他支出竣工決算情況下就說明
天津市松江區血站2018♋年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。
4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政性付款收支部門預算基本現狀詳細說明。
深圳市松江區血站2018🌄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。
2018𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。
(二)“三公”事業費民政撥付支出費用預算中應情況報告表示。
2018๊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:
꧟公務接待專車執行保障收支19.67萬。重點廣泛用于貨車人壽保險、維修服務或燃料油費等。2018年,西安市松江區血站隸屬各成本預算廠家花費國庫付款的公務活動專用車保留量為8輛。
3、公務接待費支出0.21萬元。其中:
꧋國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。
八、關干重慶市松江區血站2018年中縣政府性理財產品費用國庫補貼款其他支出竣工決算情況闡述
北京市松江區血站2018年中無現政府性母基金成本預算財政費用支出 付款費用支出 。
九、集體所有制資本開項目預算不需要審批實際申請報告怎么寫
佛山市松江區血站2018年終無集體所有制資本公司銷售費用財政資金付款收支。
十、其余更重要裝修細節的原因講解
(一)單位運轉經費費用費用癥狀
南京市松江區血站2018季度三聚氰胺樹脂關自動運行費用教育支出。
(二)人民集中采購合同總支出的情況
沈陽市松江區血站2018𒅌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。
2018ꦐ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)該車輛、別墅特殊化霸占原因
天津市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核服務管理情況報告
𓆉上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🔯,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐈一、國庫資金撥付薪水:指計量單位上年從本級國庫資金個部門達到的國庫資金撥付,涉及到通常公共服務概算國庫資金撥付和區政府性債券概算國庫資金撥付。
🤡二、教育事業機關單位薪水:指教育事業機關單位機關單位抓好專科業務流程主題活動以至于輔助的主題活動獲得的薪水。
ꦉ三、生產創收:指參公計量單位在工程專業項目主題活動試述配套主題活動以外做非經濟獨立折算生產主題活動達成的創收。
💞四、許多薪水來源:指方認定的除“財政局審批薪水來源”、“企業薪水來源”、“生意薪水來源”等本身的薪水來源。
五、月初結轉和盈余:是以去年度尚末來完成、結轉到年初按關以相關規定重新運用的錢財。
𝕴六、年尾結轉和余額:指當年中度或過去年中費用預算具體安排、因客觀性的能力造成變化規律無非按原打算制定,需時間延遲到過后年中按關于指定接著安全使用的信貸資金。
七、關鍵花費:指計量單位為維護組織合適正常運轉、到位日常性辦公神器任務而產生的每項花費。
🎃八、的項目費用其他結余 :指廠家為提交某個的行政事務操作任務卡或企事業成長指標,在主要費用其他結余 之余進行的各類費用其他結余 。
ꦑ九、企業營業收支:指創業院校在專業課程活動組織及捕助活動組織后推進非孤立歸集企業營業活動組織發生的收支。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦹11、機關的標準運營預備費:指行政性的標準和根據因公員法工作管理的事業上的標準食用普遍共公概算財政局補貼款布置的基本性其他教育支出中的此外生活中共公預備費其他教育支出。