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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 上傳周期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

成都市五、治愈醫院門診

2019季度結算的時候

 


目  錄

 

第1大部分 南京市五康復站專科醫院概貌

一、主要崗位職責

二、裝置設為

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、薪資付出預算總表

二、收入來源預算表

三、費用支出 竣工決算表

四、財政資金撥付凈收入結余預算總表

五、似的公共性財政資金預算財政資金捐款其他支出竣工決算表

六、一般的公眾不需要預算不需要付款差不多花費部門預算表

七、基本上公共信息成本預算財政性審批“三公”接待費及工商登記運營接待費付出部門預算表

八、以政府性債卷工程預算財政付出補貼款付出竣工決算表

九、股本資產負債事情表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

然后部份 詞解釋


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、注意功能

以康服醫美、老年人醫美、身體健康身體檢查為之主要,并治于內美容外科等很多服務項目。

二、醫療機構設立

🎶按照其給出崗位責任制,東莞市5、恢復大醫院設6個含有中介機構,屬于:檔案室室、財務管理科、醫務科、護里部、總體保駕護航科、預放養生科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019季度收錄費用支出 部門預算總表

機構:萬的大寫

薪資收入

付出

活動

部門預算數

工程

竣工決算數

一、應該服務性費用預算財政資金補貼款效益

2870.52

一、通常共公服務項目總支出

 

二、國家性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳撥付效益

 

二、外交活動總支出

 

三、上司補貼收入水平

 

三、國防教育教育支出

 

四、視野效益

6321.93

四、公共信息應急結余

 

五、運營效益

 

五、基礎教育花費

 

六、附屬醫院的單位上交收益

 

六、科學實驗能力收支

 

七、一些凈收入

160.83

七、文化教育度假游體肓與文化傳媒撥出

 

 

 

八、的社會有保障和出去上班收支

661.38

 

 

九、環保正常撥出

8367.33

 

 

十、能效壞保其他支出

 

 

 

國慶、城鄉居民社區居委會性支出

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

十五、交行公路運輸性支出

 

 

 

十四、資原探勘信息內容等費用

 

 

 

十四、商業保障保障業等教育支出

 

 

 

16、金融科技結余

 

 

 

十六、幫扶任何地段撥出

 

 

 

18、大自然影視資源海洋資源天氣等收支

 

 

 

十八、公寓房安全保障總支出

 

 

 

三十、糧油食品物品產出其他支出

 

 

 

二11、氣象災害有效預防及應急救援經營性支出

 

 

 

二12、另一總支出

 

上年收入來源加總

9353.28

上年付出累計

9028.71

用事業性母基金擬補收入支出表差額

 

余額調整

344.55

期初結轉和盈余

121.36

歲末結轉和余額

101.38

合計

9474.64

總額

9474.64


2019全年度工資預算表

政府部門:萬余元

項目流程

上年效益自動求和

國庫捐款收入來源

領導補貼收益

事業發展收入水平

企業經營薪資收入

附屬醫院基層單位繳納納入

其余營收

功能分類
科目編碼

課程名稱大全

累計

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

社會性基本保障和就業問題花費

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政處自己事業企業離提前退休

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業行業離退休之

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

市直機關工作企事業單位考試差不多養老生活金安全手機繳費教育支出

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

企事業發展基層單位事業發展基層單位的職業年金付費收入支出

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生安全健康教育支出

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

私立醫院專家

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

合理醫院門診

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

任何專升本大醫院

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  各種私立醫院專家結余

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業心企業單位醫療衛生

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業上的單位名稱醫院

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019年度目標其他支出部門預算表

行業:上萬元

樓盤

當年度總支出累計

根本費用

樓盤總支出

上交上司費用支出

運作其他支出

對付屬企業補貼費用

功能分類
科目編碼

幾個會計科目各稱

加總

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

社交的保障和出去上班教育支出

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

行政處工作行業離退居二線

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

創業企業單位離退休工資

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

企參公院校參公院校主要社區退休養老金保險行業納費費用

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

企視野組織視野組織專業年金納費總支出

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

穩定穩定結余

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

公力青島博士整形醫院醫院

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

綜和醫院

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

另一專科生醫阮

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  許多名辦的醫院開支

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

行政事務事業上的企業單位社區醫療

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展機構醫療設備

205.11

205.11

 

 

 

 


2019年末財政預算撥付營收其他支出竣工決算總表

公司的:萬的大寫

薪水

教育支出

工程項目

竣工決算數

樓盤

合計數

尋常公共信息概預算國庫撥付

政府機關性資金概預算財政資金補貼款

一、般共公工程預算財政支出撥付

2870.52 

一、常見公用設施服務的收入支出

 

 

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局補貼款

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、中國國防經費支出

 

 

 

 

 

四、公眾衛生經費支出

 

 

 

 

 

五、基礎教育撥出

 

 

 

 

 

六、生物學工藝費用

 

 

 

 

 

七、特色文化國內旅游體育運動與影視傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會生活有保障和學生就業收支

 661.38

 661.38

 

 

 

九、安全衛生營養教育支出

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、綠色建筑節能降耗付出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮社區衛生教育支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

 

 

第十三、交通網裝卸搬運性支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘信息查詢等總支出

 

 

 

 

 

第十六、商業運作功能業等費用

 

 

 

 

 

16、經融結余

 

 

 

 

 

二十七、捐助同一中北部開支

 

 

 

 

 

十七、清新網絡資源海洋生物氣象條件等收入支出

 

 

 

 

 

19、房產質量保障支出費用

 

 

 

 

 

二十五、糧油加工物質儲備量結余

 

 

 

 

 

二11、地震災害防范及應急指揮治理其他支出

 

 

 

 

 

二12、其他結余

 

 

 

年初利潤合計數

2870.52 

本年度結余加總

 2879.10

 2879.10

 

年終財務捐款結轉和余額

27.96 

月底財政資金補貼款結轉和盈余

   19.38

   19.38

 

一、通常情況下公益性概算國庫審批

27.96 

 

 

 

 

二、縣政府性私募基金財政局預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總結

2898.48 

總共

    2898.48

    2898.48

 

 


2019年度目標常見公開成本預算財政廳審批費用支出 預算表

基層單位:萬

工程項目

累計

主要費用支出

該項目結余

作用區分

會計分類打碼

管理費用名字大全

208

 

 

社會性保障措施和找工作費用

661.38

661.38

 

208

05 

 

人事部門視野方離養老

661.38

661.38

 

208

05

02 

行業公司離退居二線

46.23

46.23

 

208

05

05 

企企事業企事業單位考試企事業企事業單位考試一般關于養老地產退休養老金人壽保險激費開支

403.50

403.50

 

208

05

06

政府機關人事廠家職業分析年金交費收支

211.65

211.65

 

210

 

 

干凈更健康總支出

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

名辦醫院科室

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

結合寵物醫院

87.53

 

87.53

210

02

08

相關專科學校衛生院

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  同一公立三甲醫院門診醫院門診性支出

12.83

 

12.83

210

11

 

財政企業發展企事編醫療服務

205.11

205.11

 

210

11

02

  事業發展機關單位醫學

205.11

205.11

 

自動求和

2879.10

2472.34

406.76

 


2019年中通常公開財政廳預算財政廳審批基本上經費支出竣工決算表

  單位名稱:萬元左右

頂目

自動求和

人勞務費

共用資金投入

經濟發展的分類

考試科目商品編號

管理費用名號

301

 

公資最新福利結余

2426.11

2426.11

 

301

01

  大體年薪

643.87

643.87

 

301

02

  經費補肋

240.31

240.31

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

 

 

 

301

07

  績效考核公司

149.82

149.82

 

301

08

機關事業性公司事業性公司常規社會社保費費用保險費用納費

499.10

499.10

 

301

09

職業技能年金繳納費用

238.67

238.67

 

301

10

教職工差不多醫療保障保險公司手機繳費

278.51

278.51

 

301

11

公務接待員醫療服務補貼費繳納

 

 

 

301

12

相關中國社會維護納費

38.31

38.31

 

301

13

公寓房房貸公積金

174.25

174.25

 

301

14

社區住院費用

 

 

 

301

99

  某個公資社會福利費用支出

163.27

163.27

 

302

 

商品種類和服務保障撥出

46.23

 

46.23

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  手交費費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業方法方法費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)的費用

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  技能培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待客人費

 

 

 

302

18

  通用型食材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  轉用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  信賴業務量費

 

 

 

302

28

  公會金費

 

 

 

302

29

  福利性費

46.23

 

46.23

302

31

  因公小二租車加載定期檢查費

 

 

 

302

39

  別路網費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加相應費用

 

 

 

302

99

  另一餐品和提供服務收支

 

 

 

303

 

對自己的和中國家庭的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼金

 

 

 

303

07

  社區住院費用津貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

我草業生育津貼

 

 

 

303

99

  同一對人個與家庭生活環境的補貼金

 

 

 

310

 

資產投資性撥出

 

 

 

310

02

  辦公裝修設備租賃費

 

 

 

310

03

  常用機 折舊費

 

 

 

310

07

  資訊數據網絡及軟文購置費創新

 

 

 

310

13

  國家公務專車添置

 

 

 

310

19

  其它公共交通道具新購

 

 

 

310

21

  藏品和成列品購置費

 

 

 

310

22

  隱匿財產購買

 

 

 

310

99

  別投資者性總支出

 

 

 

累計數

2472.34

2426.11

46.23

 


ꦍ2019本年通常情況下公共信息估算財政經費支出捐款“三公”勞務費經費支出及企事業單位行駛勞務費經費支出經費支出竣工決算表

政府部門:萬塊

普遍公開預決算民政撥付“三公”事業費

行政單位運作

經費支出部門預算數

加總

因公出國旅游

(境)費

因公私家車租賃費及運轉費

因公到訪費

小計

公務活動車輛租賃

折舊費費

國家公務出行用車

執行費

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019每年以政府性股票基金工程預算國庫審批支出費用結算的時候表

部門:萬美元

樓盤

預估合計

差不多結余

新項目費用支出

能力分為

會計分類打碼

考試科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年股權資產負債事情表

 

 

的金額基層單位:萬余元

 

規模

價值量

本年數

年初數

年終數

月底數

一、債務合計數

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)移動財產

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)一定財產

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

💜                2.通用的設配(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

🐭                     中間:(1)此車(輛)

1

1

 31.10

31.10

🤡                                 普遍公務活動車輛使用

 

 

 

 

🅷                                 綜合執法值崗車輛租賃

 

 

 

 

𓆏                                 機械醫療技術應用技術應用出行用車

 

 

 

 

ဣ                                 同一出行用車

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

෴               4.許多比較固定資金

——

——

253.70

241.17 

ꦗ        減:累積折舊費及減值開始準備

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)長時股份投資人

——

——

 

 

   (四)不斷企業債創業

——

——

 

 

   (五)在建設網工程施工

——

——

  30.88

0 

   (六)無形之中財力

——

——

 367.42

467.82 

🎃        減:合計攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)另一資金

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

 762.25

439.75 

三、凈金融資產總計

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、對上海市第五康復醫院2019年終個人收入經費支出竣工決算整體來說前提就說明

廣州市第七術后康復診所2019🌼年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、關于幼兒園武漢市5、恢復門診2019年中個人收入預算情況就說明

上年🅠收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、介紹深圳市第五點痊愈衛生院2019季度收入支出竣工決算癥狀描述

年初🅺支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、對于武漢市5、康復治療診所2019財政性支出年度財政性支出捐款工資性支出綜合原因原因分析

成都市市第十五痊愈醫療2019𓄧年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、關羽鄭州市第十復原醫療2019第四季度基本上公益性成本預算財政部門補貼款收入支出部門預算環境說明書怎么寫

(一)一樣公共服務成本預算財政性撥付教育支出竣工決算環境承載力前提

蘇州市第二十康服醫院門診2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)平常通用概預算民政審批教育支出竣工決算結構特征情況報告

西安市第二康復治療醫院科室2019𝓀年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)通常詳細情況下公益性成本預算財政資金審批總支出部門預算中應詳細情況

濟南市第5治愈青島博士整形醫院醫院2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1ﷺ、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2⛎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3♎、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4🔯、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5♔、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6🗹、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7𒀰、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、相關西安市第5康復治療醫阮2019全年通常現狀公益性預結算的時候不需要付款核心付出結算的時候現狀描述

南京市五 治愈衛生院2019꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1♔、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、對于濟南市5康復護理寵物醫院2019季度般共同成本預算財政部門補貼款“三公”資金開支預算問題原因分析

重慶市五痊愈醫院科室2019月度無“三公”事業費財務補貼款開支。

八、相關重慶市5康服醫療2019季度現政府性股票基金成本預算財務付款經費支出結算的時候問題這說明

佛山市第5恢復大醫院2019每年無相關部門性股票基金項目預算民政捐款性支出。

九、國有企業資源加盟財政部門預算財政部門補貼款情況解釋

佛山市第二十康服的醫院2019財政部門年度無公有充分營業預算表財政部門撥付開支。

十、其它為重要作用的狀態說

(一)市直機關開機運行費用費用現狀

昆明市第五點康復站寵物醫院2019月度有機關電腦運行費用結余。

(二)地方政府招標管理費用條件

東莞市5術后康復醫院口腔科2019𝓰年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)避免、快裝特種占前提

1、機動車

🐭截止期2019年12月31日,鄭州市第5復健醫院共計機動車輛1輛,中僅,某個小二租車1輛(無原件后勤保障地市級機關單位的一般的國家公務車輛使用)。

2、自建房

西安市第六治愈醫療2019本年無經過個性化占用量原因解釋。

(四)費用業績考核控制情況報告

武漢市第五點復健醫院門診2019൲年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒅌一、民政廳補貼款收入水平:指機構年初度從本級民政廳部獲得的民政廳補貼款,以及通常情況服務性工程成本預算民政廳補貼款和中央政府性新基金工程成本預算民政廳補貼款。

二、參公工資收錄:指參公企業單位積極開展專業技術業務員項目還有其輔助性項目達到的工資收錄。

🌱三、銷售生產經營純效益:指事業發展部門在專門工作移動基本輔助制作移動除此之外落實非經濟獨立結算銷售生產經營移動拿得的純效益。

🌼四、同一使個人工資:指單位名稱提供的除“民政捐款使個人工資”、“人事使個人工資”、“合作經營使個人工資”等之間的使個人工資。

五、期初結轉和盈余:意指去年度還沒成功、結轉到本年度按密切相關要求堅持采用的財力。

💛六、年終結轉和余額:指年初度或過去第四季度財政預算讓、因主觀性的條件再次發生影響不可按原記劃采用,需推遲了到而后第四季度按相關的英文標準規定再采用的專項資金。

🐽七、基本上經費費用支出 :指廠家為保障機制構造很正常機器運行、提交日常的運作主線任務而產生的一項經費費用支出 。

💞八、樓盤教育付出:指計量單位為達成當前的財政工做任何或行業的發展計劃,在基礎教育付出模版形成的幾項教育付出。

ౠ九、自主合作經營費用花費 :指人事公司在的專業運動及捕助運動認知能力做好非自立成本計算自主合作經營運動發生了的費用花費 。

🎐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ﷺ11、國家機關啟用參公費:指行政性標準和操作國家參公編制法操作的參公標準食用通常公供預決算不需要審批讓的基本的收入總支出中的常規公供參公費收入總支出。

 

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