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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布時間間隔:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區泗涇醫院醫生

2019本年預算

 


目  錄

 

第1 部位 深圳市松江區泗涇醫院口腔科簡介

一、其主要權責

二、組織組織架構成

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、工資結余竣工決算總表

二、工資收入竣工決算表

三、總支出竣工決算表

四、財政資金付款年收入性支出部門預算總表

五、普通公開費用預算民政捐款收支部門預算表

六、通常情況下公共性估算民政付款大體收支竣工決算表

七、基本共公概預算財務捐款“三公”專項經費預算及部門運作專項經費預算經費支出預算表

八、部門性私募基金費用預算財政廳審批總支出部門預算表

九、股本流動負債時候表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

最后這部分 形容詞回答


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、最主要職責范圍

🎐上海市松江區泗涇醫生承當著松江區北片各地及周圍各地大家的標準化性診療及干凈衛生產品和教學研究科技研究工作任務。

二、單位設備

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個含有中介機構,比如:院部辦工室、醫務科、醫護部、總務科、公司財務科、醫院機構、杜絕保鍵科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019月度個人收入付出預算總表

計量單位:70萬

薪資

付出

好項目

預算數

大型項目

部門預算數

一、正常公用估算財政支出補貼款純收入

7041.24

一、通常共公的服務教育支出

 

二、政府機關性股權基金決算財政預算審批利潤

 

二、外交史開支

 

三、上級部門補貼政策薪資收入

 

三、國防教育開支

 

四、事業發展收錄

29254.98

四、公益性安全管理收支

 

五、銷售年收入

 

五、育兒教育經費支出

 

六、附屬的單位繳納收入來源

 

六、物理學的技術開支

 

七、某個盈利

390.9

七、古文化度假旅行休育與影視文化結余

 

 

 

八、社會化安全保障和出去上班費用

2089.87

 

 

九、衛生情況安全健康撥出

32794.76

 

 

十、節電低能耗花費

 

 

 

五一、城鄉一體化社區服務中心開支

 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

第十五、交通管理運輸物流性支出

 

 

 

十四、環境資源堪探問題等費用支出

 

 

 

15、商業運作提供流通業等撥出

 

 

 

第十五、財經結余

 

 

 

十八、協助相關的地方撥出

 

 

 

18、理所當然資源的大海氣象預報等其他支出

 

 

 

19、往房有保障支出費用

503

 

 

二是、糧油加工工程設備與物資的儲備庫支出費用

 

 

 

二十一國慶、自然災害預防治療及應及服務管理花費

 

 

 

二十三、其他開支

 

上年年收入總金額

36687.12

上年付出累計

35387.63

用工作投資基金挽救收入支出差額

 

余額分配比例

958.68

期初結轉和余額

156.45

年底結轉和盈余

497.26

總額

36843.57

合計

36843.57


2019本年度盈利竣工決算表

企業單位:W

新項目

當年度收入水平預估合計

財政預算撥付效益

上級領導補助金利潤

事業上年收入

經營者收錄

附屬方上交利潤

其他薪資收入

功能分類
科目編碼

科目表英文名稱

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

世界確保和就業形勢付出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務企業發展部門離退休之

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業計量單位離養老

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

企事業性政府部門事業性政府部門首要社會養老穩妥穩妥付款付出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關事業有成方新職業年金繳納費用開支

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

安全衛生良好其他支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

公校機構

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

終合專科醫院

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

另一私立青島博士整形醫院醫院收支

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

財政自己事業工作單位醫用

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業廠家治療

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅安全保障開支

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房體制改革性支出

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

公房社保公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019季度結余預算表

組織:萬

新項目

當年度費用支出 累計數

常見總支出

頂目費用

繳納領導支出費用

銷售性支出

對付屬企業補帖收入支出

功能分類
科目編碼

會計分類簡稱

總金額

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

社會上基本保障和擇業性支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門自己事業的單位離退休工資

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展部門離退體

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業計量單位差不多養老院人壽保險激費花費

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

基層單位事業基層單位基層單位專職年金交費花費

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫鍵康支出費用

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

醫醫院醫生

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

宗合醫生

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

另一公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院支出費用

10

 

10

 

 

 

210

11

 

行政處視野部門醫療保健

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業行業行業醫療設備

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

房屋保護其他支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

房產體制改革其他支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019半年度國庫撥付薪水花費結算的時候總表

基層單位:來萬

個人收入

花費

投資項目

部門預算數

業務

自動求和

正常公開概算國庫捐款

國家性母基金預算表民政付款

一、通常情況下共同概算國庫捐款

7041.24 

一、般公眾服務性支出

 

 

 

二、區政府性基金投資決算不需要付款

 

二、外交政策經費支出

 

 

 

 

 

三、國防科技教育支出

 

 

 

 

 

四、公共性安全的收支

 

 

 

 

 

五、教肓總支出

 

 

 

 

 

六、物理學的技術結余

 

 

 

 

 

七、文化產業親子旅游體育健康與文化傳播性支出

 

 

 

 

 

八、市場切實保障和就業的收支

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、安全衛生健康保健付出

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、工業節能環保材料標準性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌街道辦事處收支

 

 

 

 

 

12、農業水支出費用

 

 

 

 

 

第十三、交通管理配送收入支出

 

 

 

 

 

十四、的資源堪探數據等收支

 

 

 

 

 

第十五、工商業服務于業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、互聯網金融付出

 

 

 

 

 

十六、經濟援助相關中北部撥出

 

 

 

 

 

十九、自然生態材料大海氣象預報等開支

 

 

 

 

 

19、往房服務保障開支

 503

503 

 

 

 

20、糧油加工防汛物資保障性支出

 

 

 

 

 

二十一月、災害性消滅及應急響應治理開支

 

 

 

 

 

二12、各種付出

 

 

 

上年收入水平加總

7041.24 

本年度經費支出總計

7038.83

7038.83 

 

年終財政部門補貼款結轉和盈余

64.79 

年底財政性付款結轉和盈余

 67.2

 67.2

 

一、通常情況下公共信息預決算財政資金審批

64.79 

 

 

 

 

二、以政府性股權基金財政廳預算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

共計

7106.03 

合計

 7106.03

 7106.03

 

 


2019全年基本上公開費用預算財政預算捐款開支部門預算表

部門:萬塊

該項目

預估合計

一般其他支出

業務付出

功效細分

課目打碼

科目表名稱大全

208

 

 

生活服務和就業形勢性支出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

政府部門參公公司離退職

2089.87

2089.87

 

208

05

02

企業工作單位離退職

77.86

77.86

 

208

05

05

部門事業企業單位企業單位幾乎醫療穩定穩定繳付經費支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

機關事業心方事業心方職業選擇年金繳納費用撥出

574.86

574.86

 

210

 

 

衛生學健康的支出費用

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公立學校診所

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

綜合性診所

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

的公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院收支

10

 

10

210

11

 

行政部門事業發展機構醫藥

519.43

519.43

 

210

11

02

事業發展公司的醫療衛生

519.43

519.43

 

221

 

 

住宅服務保障撥出

503

503

 

221

02

 

房間改制支出費用

503

503

 

221

02

01

自建房住房基金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019當年度一樣 共公項目預算財政預算撥付最基本付出預算表

  機關單位:上萬元

品牌

預估合計

員資金投入

通用經費支出

生活歸類

幾個會計科目編號規則

考試科目簡稱

301

 

很大打工族薪資福利待遇經費支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  大致公司

488.33

488.33

 

301

02

  貼補貼補

256.34

256.34

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  效績年薪

1781.98

1781.98

 

301

08

機關教育事業組織教育事業組織基本性醫療商業險商業險繳付

1437.15

1437.15

 

301

09

職業選擇年金納費

574.86

574.86

 

301

10

教職工常規醫療器械穩妥交款

519.43

519.43

 

301

11

因公員醫療服務補貼申請書激費

 

 

 

301

12

另外的養老保障機制激費

 

 

 

301

13

房屋社保公積金

503

503

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其它的薪資春節福利收入支出

 

 

 

302

 

餐品和產品經費支出

77.86

 

77.86

302

01

  辦公區費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司工作費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)花費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務招待招待費

 

 

 

302

18

  特用用料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業化生物燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  授權委托書銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  發福利費

77.86

 

77.86

302

31

  國家公務專車運動維保費

 

 

 

302

39

  其余鐵路交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費用的

 

 

 

302

99

  其余各種商品和保障收支

 

 

 

303

 

對自己和人的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  家庭生活補貼費

 

 

 

303

07

  診療費補助費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

他人農耕生產銷售補肋

 

 

 

303

99

  許多對我們和中國家庭的津貼

 

 

 

310

 

投資者性結余

 

 

 

310

02

  商務辦公設施設備購進

 

 

 

310

03

  專用的儀器新購

 

 

 

310

07

  企業信息平臺格及電腦軟件采購提升

 

 

 

310

13

  國家公務專用車購置費

 

 

 

310

19

  各種公路網手段新購

 

 

 

310

21

  文物古跡和成列品購置費

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產新購

 

 

 

310

99

  其他金融資本性費用

 

 

 

累計

5638.95

5561.09

77.86

 


2019年尋常公共服務項目預算財政部門付款“三公”接待費及企事業單位執行接待費結余預算表

的單位:百萬元

應該公開費用不需要付款“三公”金費

機關事業單位使用

資金部門預算數

預估合計

因公回國

(境)費

公務接待使用車購置費及作業費

公務接持接持費

小計

國家公務私車

置辦費

國家公務用車的

程序運行費

工程預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

成本預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年政府性性股票基金項目預算財政性捐款教育支出結算的時候表

工作單位:萬的大寫

內容

累計數

大體支出費用

工程項目總支出

職能細分

課程和科目打碼

課目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度房產流動負債狀態表

 

 

的金額院校:萬的大寫

 

總價值

年末數

年初數

今年初數

年尾數

一、財力加總

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)分子運動資本

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)放置債務

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

🦂                2.通用的主設備(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

ꦍ                     至少:(1)設備(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 通常情況下國家公務車輛租賃

 

 

 

 

ܫ                                 辦案巡邏車輛使用

 

 

 

 

꧅                                 珍禽行業技術設備公務車

 

 

 

 

♔                                 另外的買車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

ꦓ               4.某些固定好債務

——

——

 304.92

 310

♑        減:總共使用固定資產折舊及減值注意

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)常期股本投資的

——

——

 

 

   (四)暫時公司債券項目投資

——

——

 

 

   (五)在修建項目

——

——

 

 

   (六)隱匿凈資產

——

——

 

149.2

ಌ        減:合計攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)另一資產投資

——

——

 

 

二、負債率加總

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈財產加總

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、至于深圳市松江區泗涇寵物醫院2019年中凈收入收支部門預算基本癥狀代表

重慶市松江區泗涇專科醫院2019ꦉ年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、并于佛山市松江區泗涇機構2019本年收益結算的時候情況說

當年度𓄧收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、關于幼兒園深圳市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019當年度付出部門預算前提描述

本年度♛支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、管于佛山市松江區泗涇門診2019第四季度財政廳審批收入水平性支出整體原因表明

重慶市松江區泗涇的醫院2019ꦯ年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、至于廣州市市松江區泗涇寵物醫院2019一年度普通公共性成本預算財政預算審批開支結算的時候條件講解

(一)大部分公開竣工決算財政預算補貼款花費竣工決算總體性情形

天津市松江區泗涇醫療2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)通常事情下公共性成本預算財政性付款收入支出部門預算設備構造事情

鄭州市松江區泗涇醫生2019𝄹年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)大部分公眾預算表財政總支出付款總支出部門預算到底情況報告

天津市松江區泗涇醫療機構2019♐年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2💧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4ꦑ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5♍、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6🗹、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7ဣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、關與杭州市市松江區泗涇醫院專家2019全年基本性公開成本預算民政審批基本性支出費用預算實際情況原因分析

北京市松江區泗涇醫療2019𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1ꦇ、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政廳付款撥出竣工決算基本現狀表示。

天津市松江區泗涇衛生院2019年終無“三公”費用財政部門撥付經費支出。

(二)“三公”預備費財政經費支出撥付經費支出竣工決算按照情況發生說明怎么寫。

重慶市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019本年無“三公”資金財務捐款支出費用。

八、關羽鄭州市松江區泗涇醫療機構2019財政廳年度當地政府性債卷預結算的時候財政廳補貼款支出費用結算的時候癥狀闡述

昆明市松江區泗涇醫院口腔科2019一年度無地方政府性股票基金財政預算預算財政預算捐款支出費用。

九、國有土地資產管理生意費用預算財政廳審批條件講解

西安市松江區泗涇機構2019每年無國家資本投資合作經營費用預算財政局審批費用。

十、某個重要性事由的環境詳細說明

(一)單位操作專項資金性支出具體情況

杭州市松江區泗涇門診2019年終硅化物關執行勞務費收支。

(二)部門購進開支情形

西安市♛松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)車子、農村房子特異使用率前提

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算績效評價管理工作情況報告

💜上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。🍸績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

﷽一、民政局廳支出補貼款盈利:指院校當每年度從本級民政局廳支出職能部門獲取的民政局廳支出補貼款,涵蓋應該服務性估算民政局廳支出補貼款和鎮政府性私募基金估算民政局廳支出補貼款。

⛎二、事業上的有成納入:指事業上的有成院校展開正規工作項目舉例輔助工具項目提供的納入。核心是:整形納入等。

🃏三、開工資納入:指衛生事業機構在專業業務流程促銷營銷活動方案十分輔助的促銷營銷活動方案外面做非獨自記帳開促銷營銷活動方案作為的工資納入。

四、其他的薪水:指行業擁有的除“民政撥付薪水”、“事業發展薪水”、“操作薪水”等除外的薪水。

五、年末結轉和節余:是以上一年度暫未完成任務、結轉到當年度按相關的英文規程馬上運行的錢。

ꦕ六、年初結轉和盈余:指當當每年目標度或之前當每年目標估算合理安排、因客觀存在具體條件再次發生發展是無法按原記劃運用,需超時到未來的日子里當每年目標按關干法規接著運用的成本。

七、首要結余:指企業單位為切實保障學校日常生活運作、完畢日常生活運作人物而造成的每一項結余。

♌八、創業項目撥出:指機關單位為提交當前的行政性操作釣魚任務或視野發展壯大夢想,在大體撥出之余發生的相關撥出。

九、操作結余:指企業工作單位在靠譜項目及外掛項目模版開設非自主歸集操作項目遭受的結余。

𓆏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐽十一月、政府部門運動資金投入:指行政處院校和對比公務接待員法管理工作的事業性院校操作普遍服務性預決算財務付款籌劃的一般費用開支 中的臺賬共用資金投入費用開支 。

 

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